Orden de Compra. Nº4159-58-AG25 "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDA Y VUELTA SECTORES URBANOS DE PARRAL A ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE, ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-53-COT25, CON CARGO A FAEP-PRO-RETENCION Y PRESUPUESTO DAEM,"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-58-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDA Y VUELTA SECTORES URBANOS DE PARRAL A ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE, ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-53-COT25, CON CARGO A FAEP-PRO-RETENCION Y PRESUPUESTO DAEM,
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007 FAEP/PRO-RETENCION/DAEM del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL JESUS ESPINOZA GUTIERREZ
Razón Social MANUEL JESÚS ESPINOZA GUTIÉRREZ
R.U.T. 12.793.122-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL JESUS ESPINOZA GUTIERREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDA Y VUELTA (DESDE EL ORIGEN HACIA EL DESTINO POR LA MAÑANA Y DESDE EL DESTINO DE REGRESO AL ORIGEN POR LAS TARDES). SECTOR ORIGEN: SECTORES URBANOS DE LA COMUNA DE PARRAL DESTINO: ESCUELA LUIS ARMANDO GÓMEZ, PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE/MAS INFORMACION SE ENCUENTRA EN ARCHIVO ADJUNTO QUE SE ACOMPAÑA/DEBE ENVIAR COTIZACIÓN FORMAL/TIEMPO DE DURACIÓN DEL SERVICIO UN MESSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDA Y VUELTA SECTORES URBANOS DE PARRAL A ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE, ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-53-COT25, CON CARGO A FAEP-PRO-RETENCION Y PRESUPUESTO DAEM, ITEMS: "PASAJ $ 1.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000
Total Neto $ 1.350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.350.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.134.016-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.793.122-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.463.337-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.