Orden de Compra. Nº
4159-587-SE09
"
CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4159-587-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Unidad de Compra
Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Facturación
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna
Parral
Impuesto
22233,1932772286
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Don Pepe
Razón Social
JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T.
2.293.044-3
Sucursal
Don Pepe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
3
Unidad
TINETAS LATEX ACRILICO EXTERIOR BLANCO
TINETAS LATEX ACRILICO EXTERIOR BLANCO
$ 23.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.772
$ 71.773
60121213
Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por
2
Unidad
0LEO BRILLANTE NEGRO
OLEO BRILLANTE NEGRO
$ 2.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.916
$ 5.916
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHAS 4"
BROCHAS 4"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHAS 2"
BROCHAS 2"
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462
$ 462
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLOS 7" LANA
RODILLOS 7" LANA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.404
$ 8.403
31162002
Clavos de sombrerete
1
Unidad
CLAVOS 2"
CLAVOS 2"
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
30161508
Rodillo de papel pintado
1
Unidad
ESPATULA
ESPATULA
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.471
$ 1.471
39101701
Tubos fluorescentes
5
Unidad
TUBOS FLUORESCENTES
TUBOS FLUORESCENTES
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.941
31162002
Clavos de sombrerete
1
kilogramo
CLAVOS 2 1/2"
CLAVOS 2 1/2"
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
11151502
Fibras de nilon
1
Metro Lineal
60 MTS. DE CORDEL
60 MTS. DE CORDEL
$ 20.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.168
$ 20.168
Total Neto
$ 117.017
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.233
TOTAL OC
$ 139.250
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.