Orden de Compra. Nº4159-587-SE09 "CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-587-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 22233,1932772286
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Pepe
Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T. 2.293.044-3
Sucursal Don Pepe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex3UnidadTINETAS LATEX ACRILICO EXTERIOR BLANCOTINETAS LATEX ACRILICO EXTERIOR BLANCO $ 23.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.772 $ 71.773
60121213
Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por 2Unidad0LEO BRILLANTE NEGROOLEO BRILLANTE NEGRO $ 2.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.916 $ 5.916
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS 4"BROCHAS 4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
31211904
Brochas1UnidadBROCHAS 2"BROCHAS 2" $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOS 7" LANARODILLOS 7" LANA $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403
31162002
Clavos de sombrerete1UnidadCLAVOS 2"CLAVOS 2" $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
30161508
Rodillo de papel pintado1UnidadESPATULAESPATULA $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471
39101701
Tubos fluorescentes5UnidadTUBOS FLUORESCENTESTUBOS FLUORESCENTES $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
31162002
Clavos de sombrerete1kilogramoCLAVOS 2 1/2"CLAVOS 2 1/2" $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
11151502
Fibras de nilon1Metro Lineal60 MTS. DE CORDEL60 MTS. DE CORDEL $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
Total Neto $ 117.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.233
TOTAL OC $ 139.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.