Orden de Compra. Nº4159-628-SE11 "CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-628-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2011
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-127-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 6839,24
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA
Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.233.470-2
Sucursal LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1CajaCAJA DE CORCHETES 530/8CAJA DE CORCHETES 530/8 $ 2.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.155 $ 2.155
31201517
Cinta para empaquetar6UnidadCINTA ADHESIVA TAPECINTA ADHESIVA TAPE $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.898 $ 5.898
60121124
Papel kraft50UnidadPLIEGOS DE PAPEL DE ENCOMIENDAPLIEGOS DE PAPEL DE ENCOMIENDA $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550 $ 7.550
14111525
Papel multiuso10UnidadHOJAS DE OPALINA COLOR BEIGEHOJAS DE OPALINA COLOR BEIGE $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910 $ 910
14111525
Papel multiuso30UnidadHOJAS DE OPALINA BLANCAHOJAS DE OPALINA BLANCA $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCARTRIDGE T33 NEGROCARTRIDGE T33 NEGRO $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.010 $ 3.010
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTRIDGE T33 MAGENTACARTRIDGE T33 MAGENTA $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.505 $ 1.505
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTRIDGE T33 CYANCARTRIDGE T33 CYAN $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.505 $ 1.505
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTRIDGE T33 YELLOWCARTRIDGE T33 YELLOW $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.505 $ 1.505
31201610
Colas2UnidadFRASCO DE 1 KG DE COLA FRIAFRASCO DE 1 KG DE COLA FRIA $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
14121501
Cartón blanqueado20PliegoPLIEGOS DE CARTON FORRADOPLIEGOS DE CARTON FORRADO $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
Total Neto $ 35.996
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.839
TOTAL OC $ 42.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.