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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4159-628-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO, CON CARGO A LA LEY SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4159-3-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
146617,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Santa Mónica |
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Razón Social |
FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA
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R.U.T. |
76.875.998-7 |
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Sucursal |
Ferreteria Santa Mónica |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad no definida | MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO, CON CARGO A LA LEY SEP ITEMS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 215.29.06.001/ INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 215.22.04.009 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL/ FONO: 9-42382477//DIRECCION DE DESPACHO: CALLE URRUTIA N° 240, PARRAL.- RECEPCIONAN: FERNANDO FLORES CASTILLO / MANUEL IBAÑEZ BURGOS/ DE LUNES A JUEVES: 08:30 A 16:30 HORAS/ VIERNES: 08:30 A 13:00 HORAS | MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO, CON CARGO A LA LEY SEP ITEMS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 215.29.06.001/ INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 215.22.04.009 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA |
$ 857.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 857.412
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$ 857.412
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Total Neto
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$ 857.412
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Descuento
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$ 85.741
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 146.617
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$ 918.288
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.