Orden de Compra. Nº4159-628-SE21 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO, CON CARGO A LA LEY SEP"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-628-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO, CON CARGO A LA LEY SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-3-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.06.001/215.22.04.009 LEY SEP ESC. NIDER ORREGO QUEVEDO del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 146617,49
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santa Mónica
Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA
R.U.T. 76.875.998-7
Sucursal Ferreteria Santa Mónica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad no definidaMATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO, CON CARGO A LA LEY SEP ITEMS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 215.29.06.001/ INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 215.22.04.009 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL/ FONO: 9-42382477//DIRECCION DE DESPACHO: CALLE URRUTIA N° 240, PARRAL.- RECEPCIONAN: FERNANDO FLORES CASTILLO / MANUEL IBAÑEZ BURGOS/ DE LUNES A JUEVES: 08:30 A 16:30 HORAS/ VIERNES: 08:30 A 13:00 HORASMATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO, CON CARGO A LA LEY SEP ITEMS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 215.29.06.001/ INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 215.22.04.009 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA $ 857.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.412 $ 857.412
Total Neto $ 857.412
Descuento $ 85.741
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.617
TOTAL OC $ 918.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.