Orden de Compra. Nº4159-654-SE11 "INSTALACION PANDERETAS ESC. PALMA ROSA PARRAL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-654-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2011
Nombre de la Orden de Compra INSTALACION PANDERETAS ESC. PALMA ROSA PARRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-22-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 79831,92
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vivrados el Maiten Ltda.
Razón Social VIBRADOS EL MAITEN LIMITADA
R.U.T. 78.878.310-8
Sucursal Vivrados el Maiten Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60131403
Panderetas1UnidadINSTALACION PANDERETAS TRABAJO VENDIDO ESCUELA PALMA ROSA PARRAL DESDE 4159-22-L111 CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ITEM 215.22.06.001 "MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES" SEGUN LO ESTIPULADO EN BASE ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTOS ANEXOSINSTALACION PANDERETAS TRABAJO VENDIDO ESCUELA PALMA ROSA PARRAL DESDE 4159-22-L111 CON CARGO A LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ITEM 215.22.06.001 "MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES" SEGUN LO ESTIPULADO EN BASE ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTOS ANEXOS $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168
Total Neto $ 420.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.832
TOTAL OC $ 500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.