Orden de Compra. Nº4159-662-SE25 "ÚTILES DE ASEO/VTF/OFICIO# 152/SALA CUNA ANGELITOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-662-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO/VTF/OFICIO# 152/SALA CUNA ANGELITOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-6-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4159-662-SE25 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ANGELITOS del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 27468,517142868
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.591.360-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO/VTF/OFICIO# 152/SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL " ANGELITOS"/CON CARGO AL ÍTEM: 215.22.04.007/DESPACHO DIRECTO AL ESTABLECIMIENTO:DELICIAS SUR 1335-POBLACIÓN LOS OLIVOS./ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@eduilustreparral.cl-CELULAR:923839341ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO/VTF/OFICIO# 152/SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL " ANGELITOS"/CON CARGO AL ÍTEM: 215.22.04.007/DESPACHO DIRECTO AL ESTABLECIMIENTO:DELICIAS SUR 1335-POBLACIÓN LOS OLIVOS./ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@eduilustreparral.c $ 180.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.714 $ 180.714
Total Neto $ 180.714
Descuento $ 36.143
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.469
TOTAL OC $ 172.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.