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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4159-723-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BOTAS DE AGUA ALUMNOS SEP ESCUELA NIDER ORREGO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA N° 206 ESQUINA PABLO NERUDA, PARRAL |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
535777,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA N° 206 ESQUINA PABLO NERUDA, PARRAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Don Danny |
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Razón Social |
DANIEL ANDRES DURAN BUSTAMANTE
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R.U.T. |
13.842.197-k |
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Sucursal |
Don Danny |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53112103
| Cubre calzado o botas de goma de niño | 1 | Unidad no definida | ADQUISICION DE 420 BOTAS DE AGUA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA NIDER ORREGO SEGUN LO INDICADO EN COTIZACION Y TERMINOS DE REFERENCIA CON CARGO A LA LEY SEP ITEM 215.22.02.033 TRATO DIRECTO DECRETO N°3741 | ADQUISICION DE 420 BOTAS DE AGUA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA NIDER ORREGO SEGUN LO INDICADO EN COTIZACION Y TERMINOS DE REFERENCIA CON CARGO A LA LEY SEP ITEM 215.22.02.033 TRATO DIRECTO DECRETO N°3741 |
$ 2.819.880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.819.880
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$ 2.819.880
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Total Neto
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$ 2.819.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 535.777
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$ 3.355.657
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.