Orden de Compra. Nº4159-723-SE19 "BOTAS DE AGUA ALUMNOS SEP ESCUELA NIDER ORREGO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-723-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2019
Nombre de la Orden de Compra BOTAS DE AGUA ALUMNOS SEP ESCUELA NIDER ORREGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación BALMACEDA N° 206 ESQUINA PABLO NERUDA, PARRAL
Comuna Parral
Impuesto 535777,2
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 206 ESQUINA PABLO NERUDA, PARRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Danny
Razón Social DANIEL ANDRES DURAN BUSTAMANTE
R.U.T. 13.842.197-k
Sucursal Don Danny
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53112103
Cubre calzado o botas de goma de niño1Unidad no definidaADQUISICION DE 420 BOTAS DE AGUA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA NIDER ORREGO SEGUN LO INDICADO EN COTIZACION Y TERMINOS DE REFERENCIA CON CARGO A LA LEY SEP ITEM 215.22.02.033 TRATO DIRECTO DECRETO N°3741ADQUISICION DE 420 BOTAS DE AGUA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA NIDER ORREGO SEGUN LO INDICADO EN COTIZACION Y TERMINOS DE REFERENCIA CON CARGO A LA LEY SEP ITEM 215.22.02.033 TRATO DIRECTO DECRETO N°3741 $ 2.819.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.819.880 $ 2.819.880
Total Neto $ 2.819.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 535.777
TOTAL OC $ 3.355.657


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.