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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4159-751-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ESATMAN VORTEX BEAM 7R, PROYECTO BICENTENARIO 2022, LICEO BICENTENARIO PABLO NERUDAOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4159-365-COT22 PROYECTO BICENTENARIO LICEO PABLO NERUDA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Facturación |
ANIBAL PINTO N° 1171-BODEGA DAEM |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
282923,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANIBAL PINTO N° 1171-BODEGA DAEM |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecno Gamer |
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Razón Social |
RETAMAL HIDALGO HNOS. LIMITADA
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R.U.T. |
77.125.697-K |
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Sucursal |
Tecno Gamer |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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32121503
| Condensadores ajustables de parada automática | 1 | Unidad | ADQUISICION DE ESATMAN VORTEX BEAM 7R, PROYECTO BICENTENARIO 2022, LICEO BICENTENARIO PABLO NERUDAOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4159-365-COT22, CON CARGO A LOS ITEMS:215.22.04.010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES" Y 215.22.04.999 "OTROS", DESPACHO EN BODEGA DAEM ANIBAL PINTO 1171, SR. LUIS ALVAREZ 942383206, ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL, CEL:942382477.- | ADQUISICION DE ESATMAN VORTEX BEAM 7R, PROYECTO BICENTENARIO 2022, LICEO BICENTENARIO PABLO NERUDAOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4159-365-COT22, CON CARGO A LOS ITEMS:215.22.04.010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I |
$ 1.489.070,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.489.070
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$ 1.489.070
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Total Neto
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$ 1.489.070
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 282.923
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$ 1.771.993
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.