Orden de Compra. Nº4159-761-SE20 "PRORROGA CONTRATO DE SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-761-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2020
Nombre de la Orden de Compra PRORROGA CONTRATO DE SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP-FAEP-JARDINES INF-PROG. ANEXOS -DAEM del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 3991596,638647
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MCRUCES
Razón Social COMERCIALIZADORA NACIONAL E INTERNACIONAL MARIO EL
R.U.T. 76.093.411-9
Sucursal MCRUCES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado1Unidad no definidaORDEN DE COMPRA REFERENCIAL POR PRORROGA DE CONTRATO DE SUMINISTRO FERRETERIA POR LOS MESES DE ENERO; FEBRERO Y MARZO 2021 POR UN VALOR TOTAL DE $25.000.000 ITEM REFERENCIAL 215.22.04.000 POR LA CUAL CADA ADQUISICION SERA RESPALDADA POR LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA POR CADA ADQUISICION SEGUN PRORROGA DE CONTRATO DECRETO N° 5240ORDEN DE COMPRA REFERENCIAL POR PRORROGA DE CONTRATO DE SUMINISTRO FERRETERIA POR LOS MESES DE ENERO; FEBRERO Y MARZO 2021 POR UN VALOR TOTAL DE $25.000.000 ITEM REFERENCIAL 215.22.04.000 POR LA CUAL CADA ADQUISICION SERA RESPALDADA POR LA EMISION D $ 21.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008.403 $ 21.008.403
Total Neto $ 21.008.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.991.597
TOTAL OC $ 25.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.