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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4159-775-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ÚTILES DE ASEO/VTF/OFICIO #66/SALA CUNA Y JARDÍN P |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4159-6-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
20143,193277256 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-10-2025 |
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Proveedor |
SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. |
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Razón Social |
SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
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R.U.T. |
78.591.360-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131701
| Expendedoras de toallas de papel | 1 | Unidad no definida | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE/VTF/OFICIO#66/SALA CUNA PASITOS/CON CARGO AL ÍTEM:215.22.04.007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"/DESPACHO AL ESTABLECIMIENTO:POBLACIÓN LOS TULIPANES PASAJE 1 # 67 PARRAL/ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@eduilustreparral.cl/ CELULAR: 923839341. | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE/VTF/OFICIO#66/SALA CUNA PASITOS/CON CARGO AL ÍTEM:215.22.04.007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"/DESPACHO AL ESTABLECIMIENTO:POBLACIÓN LOS TULIPANES PASAJE 1 # 67 PARRAL/ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@eduilustrepar |
$ 132.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.521
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$ 132.521
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Total Neto
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$ 132.521
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Descuento
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$ 26.504
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.143
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$ 126.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.