Orden de Compra. Nº4159-777-SE16 "ADQUISICION DE 92 POLERAS Y 92 POLERONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO DE PARRAL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-777-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 92 POLERAS Y 92 POLERONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO DE PARRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-42-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 551207,48
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOBER
Razón Social JOSE HERIBERTO FALCON VALENZUELA
R.U.T. 7.113.300-1
Sucursal JOBER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño1Unidad92 BUZOS CON POLERAS Y 92 POLERONES PARA LA ESCUELA NIDER ORREGO DESDE LICITACION 4159-42-L116, CON CARGO A LEY SEP DE LA ESCUELA AL ITEM:215.22.02.002 "VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS", DESPACHO CON CARGO AL PROVEEDOR EN ESCUELA NIDER ORREGO, DECRETO ADJUDICACION N°4712 DE FECHA 02/08/2016.92 BUZOS CON POLERAS Y 92 POLERONES PARA LA ESCUELA NIDER ORREGO DESDE LICITACION 4159-42-L116, CON CARGO A LEY SEP DE LA ESCUELA AL ITEM:215.22.02.002 "VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS", DESPACHO CON CARGO AL PROVEEDOR EN ESCUELA NIDER ORREGO, DE $ 2.901.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.901.092 $ 2.901.092
Total Neto $ 2.901.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 551.207
TOTAL OC $ 3.452.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.