Orden de Compra. Nº4159-788-SE25 "ADQUISICIONES DE COLACIONES/SEP/OFICIO# 177/ESCUEL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-788-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES DE COLACIONES/SEP/OFICIO# 177/ESCUEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-6-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 20730,756302392
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.591.360-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1Unidad no definidaADQUISICIONES DE COLACIONES/SEP/OFICIO# 177/ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE/CON CARGO AL ÍTEM:215.22.01.001 "PARA PERSONAS"/DESPACHO DIRECTO AL ESTABLECIMIENTO:CUATRO PONIENTE#229 POBLACIÓN VIÑA DEL MAR PARRAL/ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@eduilustreparral.cl-CELULAR:923839341.ADQUISICIONES DE COLACIONES/SEP/OFICIO# 177/ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE/CON CARGO AL ÍTEM:215.22.01.001 "PARA PERSONAS"/DESPACHO DIRECTO AL ESTABLECIMIENTO:CUATRO PONIENTE#229 POBLACIÓN VIÑA DEL MAR PARRAL/ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@e $ 136.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.387 $ 136.387
Total Neto $ 136.387
Descuento $ 27.277
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.731
TOTAL OC $ 129.841


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.