Orden de Compra. Nº4159-79-SE17 "CONT. DE SUMINISTRO SUPERMERCADO D.A.E.M. PARRAL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-79-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2017
Nombre de la Orden de Compra CONT. DE SUMINISTRO SUPERMERCADO D.A.E.M. PARRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-2-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 122616,31
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.591.360-4
Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas1UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE SUPERMERCADO DAEM PARRAL DESDE LA LICITACION PUBLICA 4159-2-LQ17 SEGUN LO INDICADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS CON CARGO A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL D.A.E.M. SEGUN SOLICITUD ITEM 215.22.04 ORDEN DE COMPRA REFERENCIAL CONTRATO POR $ 100.000.000 AL 31/12/2017 DECRETO ADJ N° 1023 DEL 22/02/2017CONTRATO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE SUPERMERCADO DAEM PARRAL DESDE LA LICITACION PUBLICA 4159-2-LQ17 SEGUN LO INDICADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS CON CARGO A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL D.A.E.M. SEGUN SOLICITUD ITEM 215.22.04 ORDEN DE COMPRA REFERENCIA $ 645.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.349 $ 645.349
Total Neto $ 645.349
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.616
TOTAL OC $ 767.965


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.