Orden de Compra. Nº4159-8-SE08 "CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-8-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2008
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EDUCACION DAEM PARRAL MANTENIMIENTO F-590 MANUEL MEJIAS LOS CANELOS
Proveniente de Licitación 4159-13-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna -1
Impuesto 49466,984728
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ELSA DEL CARMEN CASTILLO FUENTES
R.U.T. 8.362.692-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de zinc14UnidadPlancha de zincPLANCHA ZINC 03 METROS $ 6.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.348 $ 96.353
30102212
Plancha de zinc14UnidadPlancha de zincPLANCHA ZINC 2 METROS $ 4.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.232 $ 64.235
60121902
Fieltro2UnidadFieltroROLLOS DE FIELTRO 40 MTS CUAD. $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.109
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadPinturas al esmalteGALONES DE ESMALTE AL AGUA OCRE $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.360 $ 43.360
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadPinturas al esmalteGALONES ESMALTE AL AGUA CAFE MORO $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.681
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHAS DE 4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos de pintarRODILLOS DE 4" $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
47131605
Cepillos de limpieza2UnidadCepillos de limpiezaESCOBILLAS DE ACERO $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31162001
Clavos Puntas3kilogramoClavos PuntasCLAVOS PARA ZINC $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.276 $ 6.277
31162001
Clavos Puntas3kilogramoClavos PuntasCLAVOS DE 4" $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.143
31162001
Clavos Puntas3kilogramoClavos PuntasCLAVOS DE 3" $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.143
31162001
Clavos Puntas3kilogramoClavos PuntasCLAVOS DE 2 1/2 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.143
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDiluyentes para pinturas y barnicesDILUYENTE $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270 $ 2.270
Total Neto $ 260.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.467
TOTAL OC $ 309.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.