Orden de Compra. Nº4159-800-SE13 "MAT. ASEO Y MACETEROS JARDIN Y SALA CUNA ANGELITOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-800-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2013
Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO Y MACETEROS JARDIN Y SALA CUNA ANGELITOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-12-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Buin 282
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 3628,361344526
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101809
Orinales o bacenicas1Unidad no definidaBACENICAS UY MACETEROS JARDIN Y SALA CUNA ANGELITOS ITEM:214.05.01.058 "JARDIN Y SALA CUNA ANGELITOS" COTIZACION Nº230.- CONVENIO DE SUMINISTROBACENICAS UY MACETEROS JARDIN Y SALA CUNA ANGELITOS ITEM:214.05.01.058 "JARDIN Y SALA CUNA ANGELITOS" COTIZACION Nº230.- CONVENIO DE SUMINISTRO $ 19.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.097 $ 19.097
Total Neto $ 19.097
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.628
TOTAL OC $ 22.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.