Orden de Compra. Nº4159-801-SE25 "INSUMOS DE ASEO/MANTENIMIENTO/OFICIO#352/LICEO BIC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-801-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO/MANTENIMIENTO/OFICIO#352/LICEO BIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-6-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 LICEO BICENTENARIO PABLO NERUDA del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 515988,90756208
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.591.360-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO/MANTENIMIENTO/OFICIO# 352/LICEO BICENTENARIO PABLO NERUDA/CON CARGO AL ÍTEM:215.22.04.007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"/DESPACHO DIRECTO AL ESTABLECIMIENTO-ARTURO PRAT # 250 PARRAL/ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@eduilustreparral.cl/CELULAR:923839341.ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO/MANTENIMIENTO/OFICIO# 352/LICEO BICENTENARIO PABLO NERUDA/CON CARGO AL ÍTEM:215.22.04.007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"/DESPACHO DIRECTO AL ESTABLECIMIENTO-ARTURO PRAT # 250 PARRAL/ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@ed $ 3.394.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.394.664 $ 3.394.664
Total Neto $ 3.394.664
Descuento $ 678.933
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 515.989
TOTAL OC $ 3.231.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.