Orden de Compra. Nº4159-810-MC18 "ADQUISICIÓN DE 20 POLERONES PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SANTIAGO URRUTIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-810-MC18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 20 POLERONES PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SANTIAGO URRUTIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 810 del sistema LEY SEP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 73445,45
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOBER
Razón Social JOSE HERIBERTO FALCON VALENZUELA
R.U.T. 7.113.300-1
Sucursal JOBER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE 20 POLERONES PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SANTIAGO URRUTIA CON CARGO A LA LEY SEP ÍTEM VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 215.22.02.002 TRATO DIRECTO DECRETO 3847 (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL)ADQUISICIÓN DE 20 POLERONES PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SANTIAGO URRUTIA CON CARGO A LA LEY SEP ÍTEM VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 215.22.02.002 TRATO DIRECTO DECRETO 3847 (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) $ 386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.555 $ 386.555
Total Neto $ 386.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.445
TOTAL OC $ 460.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.