Orden de Compra. Nº4159-826-SE10 "CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-826-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2011
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-9-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 57247,159663865
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DON PEPE
Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.072.333-9
Sucursal FERRETERIA DON PEPE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa2GalónGALON ESMALTE AL AGUAGALON ESMALTE AL AGUA $ 10.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.334 $ 21.334
31161503
Clavo-tornillo1000UnidadTORNILLOS VOLCANITATORNILLOS VOLCANITA $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 7.563
11101502
Esmeril1UnidadESMERIL ANGULAR BOSCH 7ESMERIL ANGULAR BOSCH 7 $ 122.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.908 $ 122.908
31181509
Equipos de cubrejuntas2UnidadADHESIVO CUBREJUNTAADHESIVO CUBREJUNTA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
13111016
Polietileno25UnidadKG. POLIETILENOKG. POLIETILENO $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.175 $ 45.168
31161503
Clavo-tornillo50UnidadCLAVOS ACERO 60MMCLAVOS ACERO 60MM $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
31161503
Clavo-tornillo4kilogramoKG. CLAVOS 4"KG. CLAVOS 4" $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.732 $ 3.731
31161503
Clavo-tornillo4kilogramoKG. CLAVOS 3"KG. CLAVOS 3" $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.732 $ 3.731
31161503
Clavo-tornillo2kilogramoKG. CLAVOS 2 1/2"KG. CLAVOS 2 1/2" $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.866 $ 1.866
30111601
Cemento25SacoSACOS DE CEMENTOSACOS DE CEMENTO $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.375 $ 91.387
Total Neto $ 301.301
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.247
TOTAL OC $ 358.548


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.