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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4159-845-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS PARA ESCUELA JOSÉ MATTA CALLEJÓN, OFICIO N° 133, CON CARGO A MANTENIMIENTO, ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-635-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
31350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA ENTRE MAR y LAGO SPA. |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA ENTRE MAR Y LAGO SPA
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R.U.T. |
77.106.422-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA ENTRE MAR y LAGO SPA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171706
| Vidrio templado | 1 | Unidad no definida | 1 VIDRIO DE 30 X 90 PARA DUCHAS VARONES/1 VIDRIO DE 35 X 75 CATEDRAL O SEMILLA PARA SALA DE 2° BASICO/1 VIDRIO DE 40 X 15 PARA SALA NIVEL PARVULARIO/ 1 VIDRIO DE 40 X 80 PARA SALA DE 1° BÁSICO/2 VIDRIO DE 30 X 43 PARA COMEDOR./DEBE CORROBORAR/ RECTIFICAR MEDIDAS EN TERRENO/ OBLIGATORIO: DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL DETALLADA, SEÑALANDO NÚMERO DE CONTACTO TELEFÓNICO (ES REQUISITO FUNDAMENTAL PARA SER EVALUADO). EN CASO CONTRARIO SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA. | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS PARA ESCUELA JOSÉ MATTA CALLEJÓN, OFICIO N° 133, CON CARGO A MANTENIMIENTO, ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-635-COT25, ITEM "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES 215.22.06.001" (FAVOR EMITIR Y E |
$ 165.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.000
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$ 165.000
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Total Neto
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$ 165.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.350
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$ 196.350
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.