Orden de Compra. Nº4159-851-AG24 "ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE-OFICIO 31-VIAJE A ZOO LINARES-LEY SEP ESCUELA EL LIBERTADOROrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4159-545-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-851-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE-OFICIO 31-VIAJE A ZOO LINARES-LEY SEP ESCUELA EL LIBERTADOROrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4159-545-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007 LEY SEP ESCUELA EL LIBERTADOR del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor transportestiovictor
Razón Social VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ QUIROZ
R.U.T. 9.631.617-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal transportestiovictor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1UnidadVIAJE A LINARESADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE-OFICIO 31-VIAJE A ZOO LINARES-LEY SEP ESCUELA EL LIBERTADOR,Orden de Compra codigo: 4159-851-AG24 dirigida a VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ QUIROZ, CON CARGO AL ITEM:215.22.08.007 "PASAJES,FLETES Y BODEGAJES",ENVIAR FACTURA A B $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 350.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.035.995-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 9.631.617-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.