Orden de Compra. Nº4159-891-SE25 "MATERIAL DE LIBRERÍA/SEP/OFICIO# 353/LICEO FEDERIC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-891-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERÍA/SEP/OFICIO# 353/LICEO FEDERIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-7-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 LICEO FEDERICO HEISE MARTI del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 5351,35
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Galaxia
Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201512
Cinta Transparente1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIBRERÍA/SEP/ OFICIO# 353/LICEO FEDERICO HEISE MARTI/ CON CARGO AL ÍTEM: 215.22.04.002 "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA"/ DESPACHO DIRECTO AL ESTABLECIMIENTO :URRUTIA# 375 PARRAL/ENVIAR FACTURA A:BETTY.MORALES.DAEM@EDUILUSTRTEPARRAL.CL/CELULAR: 923839341ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIBRERÍA/SEP/ OFICIO# 353/LICEO FEDERICO HEISE MARTI/ CON CARGO AL ÍTEM: 215.22.04.002 "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA"/ DESPACHO DIRECTO AL ESTABLECIMIENTO :URRUTIA# 375 PARRAL/ENVIAR FACTURA A:BETTY.MORALES.DAEM@E $ 35.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.206 $ 35.206
Total Neto $ 35.206
Descuento $ 7.041
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.351
TOTAL OC $ 33.516


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.