Orden de Compra. Nº4159-905-SE25 "MATERIAL DE LIBRERIÁ/P.H.V.I./APOYO AL ESTUDIANTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-905-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIÁ/P.H.V.I./APOYO AL ESTUDIANTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-7-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.01.032 PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I DAEM del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 272529,54
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Galaxia
Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121624
Tijeras1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIBRERÍA/P.H.V.II/SECCIÓN APOYO ESTUDIANTE /CON CARGO AL ÍTEM:214.05.01.032 "PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA"/DESPACHO DIRECTO A BALMACEDA # 206 ESQUINA PABLO NERUDA DAEM PARRAL/ENVIAR FACTURA:betty.morales.daem@eduilustreparral.cl/CELULAR: 923839341ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIBRERÍA/P.H.V.II/SECCIÓN APOYO ESTUDIANTE /CON CARGO AL ÍTEM:214.05.01.032 "PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA"/DESPACHO DIRECTO A BALMACEDA # 206 ESQUINA PABLO NERUDA DAEM PARRAL/ENVIAR FACTURA:betty.morales.daem@eduilustr $ 1.792.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.792.957 $ 1.792.957
Total Neto $ 1.792.957
Descuento $ 358.591
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 272.530
TOTAL OC $ 1.706.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.