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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4159-911-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AUDÍFONOS PARA PREMIACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ARMANDO GUZMÁN MORALES, OFICIO N° 77, CON CARGO A LA LEY SEP, ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-677-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
58311 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Global Store SC |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CONEXOS GLOBAL STORE SC SPA
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R.U.T. |
77.544.631-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Global Store SC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52161514
| Audífonos | 1 | Unidad no definida | PRODUCTO EQUIVALENTE/ 11 UNIDADES DE AUDÍFONOS INALÁMBRICOS, CON BLUETOOTH, SLEVE PULSE ANC 2 GEN, CANCELACIÓN DE RUIDO ACTIVA, 45 HORAS DE BATERÍA/COLOR: NEGRO Y BLANCO/DEBE POSTULAR POR EL 100% DEL PRODUCTO SOLICITADO/DEBE INCLUIR EL COSTO DEL FLETE DE ENVIO/ OBLIGATORIO: DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL DETALLADA, SEÑALANDO NÚMERO DE CONTACTO TELEFÓNICO (ES REQUISITO FUNDAMENTAL PARA SER EVALUADO). EN CASO CONTRARIO SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA. | AUDÍFONOS PARA PREMIACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ARMANDO GUZMÁN MORALES, OFICIO N° 77, CON CARGO A LA LEY SEP, ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-677-COT25, ITEMS "PREMIOS Y OTROS 215.24.01.008" (FAVOR EMITIR Y ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALE |
$ 306.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 306.900
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$ 306.900
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Total Neto
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$ 306.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.311
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$ 365.211
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.