Orden de Compra. Nº4159-976-MC19 "ADQUISICIÓN DE 14 POLERAS Y 14 POLERONES PARA LA E"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-976-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 14 POLERAS Y 14 POLERONES PARA LA E
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002 LEY SEP ESCUELA ARMANDO GUZMAN del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 56776,4688
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CECILIA DE LAS NIEVES MUÑOZ AL
Razón Social CECILIA DE LAS NIEVES MUÑOZ ALVIAL
R.U.T. 10.496.446-k
Sucursal CECILIA DE LAS NIEVES MUÑOZ AL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE 14 POLERAS Y 14 POLERONES PARA LA ESCUELA ARMANDO GUZMAN MORALES CON CARGO A LA LEY SEP ÍTEM 215.22.02.002 VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS TRATO DIRECTO DECRETO 5026 (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) ADQUISICIÓN DE 14 POLERAS Y 14 POLERONES PARA LA ESCUELA ARMANDO GUZMAN MORALES CON CARGO A LA LEY SEP ÍTEM 215.22.02.002 VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS TRATO DIRECTO DECRETO 5026 (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) $ 298.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.824 $ 298.824
Total Neto $ 298.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.776
TOTAL OC $ 355.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.