Orden de Compra. Nº4159-983-AG25 "01 SMART /SEP 2025/OFICIO# 163/ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-983-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 01 SMART /SEP 2025/OFICIO# 163/ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.001 ESCUELA NIDER ORREGO del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 88516,06
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Solumatic
Razón Social SOLUMATIC SPA
R.U.T. 78.167.854-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Solumatic
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161505
Televisores convencionales, de plasma y LCD1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE UN SMART TELEVISIÓN 75 PULGADAS/SEP 2025/OFICIO# 163/ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO/CON CARGO AL ÍTEM: 215.29.05.001 " MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA"/DESPACHO DIRECTO AL ESTABLECIMIENTO:URRUTIA # 250 PARRAL/ENVIAR FACTURA A: betty.morales.daem@eduilustreparral.cl, de acuerdo a Resolución Exenta SII N°36 de fecha 15 de marzo del 2024. En caso de cesión de la factura a terceros (factoring), se deberá notificar previamente al mismo correo.ADQUISICIÓN DE UN SMART TELEVISIÓN 75 PULGADAS/SEP 2025/OFICIO# 163/ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO/CON CARGO AL ÍTEM: 215.29.05.001 " MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA"/DESPACHO DIRECTO AL ESTABLECIMIENTO:URRUTIA # 250 PARRAL/ENVIAR FACTURA A: betty.morales.dae $ 465.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.874 $ 465.874
Total Neto $ 465.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.516
TOTAL OC $ 554.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.