Orden de Compra. Nº4161-104-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4161-19-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Doñihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4161-104-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4161-19-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4161-19-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Doñihue
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra Emilio Cuevas 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Doñihue
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554
Comuna Doñihue
Impuesto 85363,2
Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner20UnidadMaster para duplicador Riso KS 800  $ 15.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.900 $ 315.900
44103103
Tóner12UnidadToner para duplicador digital Riso KS 800  $ 11.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.380 $ 133.380
Total Neto $ 449.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.363
TOTAL OC $ 534.643


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.