|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4161-237-CM12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-11-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de mobiliario escolar, Proyecto Comunal, Colegios de la comuna. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
|
|
R.U.T. |
69.080.600-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Emilio Cuevas 559 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
|
|
R.U.T. |
69.080.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Emilio Cuevas 554 |
|
Comuna |
Doñihue
|
|
Impuesto |
797094,27 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Emilio Cuevas 554 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-12-2012 |
|
|
|
Proveedor |
Fuver Muebles |
|
Razón Social |
CLAUDIA ANDREA FUENTES NOGUEIRA
|
|
R.U.T. |
10.034.348-7 |
|
Sucursal |
Fuver Muebles |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101504
| Sillas | 302 | | (874059) SILLA ESTÁNDAR FUVER DAE TAPIZADA H: 45 883091 | (874059) SILLA ESTÁNDAR FUVER DAE TAPIZADA H: 45; Código: ---;Región : VI
|
$ 14.175,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.280.850
|
$ 4.280.850
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.280.850
|
|
Descuento
|
$ 85.617
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 797.094
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 4.992.327
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.