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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4161-255-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-183-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Emilio Cuevas 559 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Emilio Cuevas 554 |
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Comuna |
Doñihue
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Impuesto |
141930 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Emilio Cuevas 554 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-12-2021 |
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Proveedor |
pablo andres |
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Razón Social |
servicios integrados pablo andres ibarra gomez
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R.U.T. |
76.531.622-7 |
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Sucursal |
pablo andres |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 100 | Unidad | CLORO GEL 900 ML | |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.000
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$ 130.000
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12161902
| Detergentes surfactantes | 50 | Unidad | CIF CREMA 750 G | |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.000
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$ 95.000
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42161622
| Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad | 100 | Unidad | TOALLAS DESINFECTANTES HUMEDAS PAQUETES | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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14111704
| Papel higiénico | 40 | Unidad | CONFORT INDUSTRIAL PAQUETES DE 6 DE 500 METROS | |
$ 3.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.000
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$ 132.000
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47121812
| Raspadores de limpieza | 10 | Unidad | LIMPIA PIES | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 747.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 141.930
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$ 888.930
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.