Orden de Compra. Nº4161-255-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-183-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4161-255-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-183-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra Emilio Cuevas 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554
Comuna Doñihue
Impuesto 141930
Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pablo andres
Razón Social servicios integrados pablo andres ibarra gomez
R.U.T. 76.531.622-7
Sucursal pablo andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl100UnidadCLORO GEL 900 ML  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
12161902
Detergentes surfactantes50UnidadCIF CREMA 750 G  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 100UnidadTOALLAS DESINFECTANTES HUMEDAS PAQUETES  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
14111704
Papel higiénico40UnidadCONFORT INDUSTRIAL PAQUETES DE 6 DE 500 METROS  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
47121812
Raspadores de limpieza10UnidadLIMPIA PIES  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 747.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.930
TOTAL OC $ 888.930


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.804.090-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.344.718-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 5.148.832-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.