|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4161-294-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
04-08-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-336-COT22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
|
|
R.U.T. |
69.080.600-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Emilio Cuevas 559 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
|
|
R.U.T. |
69.080.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Emilio Cuevas 554 |
|
Comuna |
Doñihue
|
|
Impuesto |
64853,46 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Emilio Cuevas 554 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-07-2022 |
|
|
|
Proveedor |
nicolas salvador |
|
Razón Social |
NICOLAS SALVADOR BUSTAMANTE ROMAN
|
|
R.U.T. |
16.254.919-7 |
|
Sucursal |
nicolas salvador |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101701
| Medallas | 301 | Unidad | 301 MEDALLAS (MATERIAL DE MEDALLA DE MADERA QUE NO LLEVEN AÑO IMPRESO ) | |
$ 1.134,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 341.334
|
$ 341.334
|
|
|
Total Neto
|
$ 341.334
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 64.853
|
|
$ 406.187
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.