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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4161-41-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Tintas para impresoras, Jardin Infantil María Enriqueta Aros, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-32-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Facturación |
pedro emilio cuevas 554 |
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Comuna |
Doñihue
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Impuesto |
23750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
pedro emilio cuevas 554 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-03-2026 |
| Dirección de despacho | Jardín
Infantil María Enriqueta Aros Cabo Moena N 046, Lo Miranda, Comuna de Doñihue. |
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Proveedor |
MIKROMESV COLOR SPA |
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Razón Social |
MIKROMESV COLOR SPA
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R.U.T. |
77.694.139-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MIKROMESV COLOR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 5 | Pack | 5 Pack de 4 Tintas Epson Original, para impresoras EPSON L5590.
Colores magenta, amarillo, cyan y negro. | |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.000
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$ 125.000
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Total Neto
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$ 125.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.750
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$ 148.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.