Orden de Compra. Nº4161-54-AG26 "Material de aseo, Escuela Laura Matus M., Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-53-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4161-54-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo, Escuela Laura Matus M., Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-53-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación pedro emilio cuevas 554
Comuna Doñihue
Impuesto 452697,61
Dirección de Envío de la Factura pedro emilio cuevas 554
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2026
TítuloDescripción
Dirección de despacho

Escuela Laura Matus Meléndez, Avenida Rancagua 398, Doñihue, Comuna de Doñihue.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1Unidad no definidaBolsas de basura, papel higienico, limpiapisos, otros. Se adjunta lista de requerimientos (marcas y fotografias de referencia)  $ 2.382.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.382.619 $ 2.382.619
Total Neto $ 2.382.619
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 452.698
TOTAL OC $ 2.835.317


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.718.097-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.