Orden de Compra. Nº4161-543-AG23 "COMPRA DE MEDALLAS Y GALVANOS DE MADERA MDF (TRUPAN) CEREMONIA FIN DE AÑO, ESCUELA LAURA MATUS M,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-529-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4161-543-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDALLAS Y GALVANOS DE MADERA MDF (TRUPAN) CEREMONIA FIN DE AÑO, ESCUELA LAURA MATUS M,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-529-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554
Comuna Doñihue
Impuesto 61129,08
Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor nicolas salvador
Razón Social NICOLÁS SALVADOR BUSTAMANTE ROMÁN
R.U.T. 16.254.919-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal nicolas salvador
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas1UnidadSE ADJUNTA LISTADO DETALLANDO CANTIDAD Y CARACTERISTICAS  $ 321.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.732 $ 321.732
Total Neto $ 321.732
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.129
TOTAL OC $ 382.861


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.828.919-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.780.143-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.254.919-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.