Orden de Compra. Nº4161-59-SE14 "Contrato de Suministro de Computación, Colegio Jul"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4161-59-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2014
Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro de Computación, Colegio Jul
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4161-20-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra Emilio Cuevas 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554
Comuna Doñihue
Impuesto 212580,36
Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAMUEL
Razón Social SAMUEL PEREZ AROS
R.U.T. 13.500.541-k
Sucursal SAMUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111811
Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda1PaqueteServicio técnico de computadores e impresoras del Colegio Julio Silva Lazo y compra de insumos de acuerdo al detalle consignado en la Alta de Servicio N°s 0110, 0118, 0125, 073, 0142, 0152, 167, 178, 187, 196, 256, 263, 273, 274, , 283, 291, 299, 211, 217, 220, 228, 237, 247, 84, las cuales se encuentran firmadas por la Dirección de ese establecimiento educacionalServicio técnico de computadores e impresoras del Colegio Julio Silva Lazo y compra de insumos de acuerdo al detalle consignado en la Alta de Servicio N°s 0110, 0118, 0125, 073, 0142, 0152, 167, 178, 187, 196, 256, 263, 273, 274, , 283, 291, 299, 211, 21 $ 1.118.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.118.844 $ 1.118.844
Total Neto $ 1.118.844
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.580
TOTAL OC $ 1.331.424


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.