Orden de Compra. Nº4162-140-SE24 "SERVICIO DE IMPRESION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-140-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-4-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
Comuna Doñihue
Impuesto 58330
Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marielle Patricia
Razón Social SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ROJAS LTDA
R.U.T. 76.236.706-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marielle Patricia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales2Unidad no definidaLETRERO REFLECTANTE AMBULANCIA  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales2Unidad no definidaEMPAVONADO VENTANA AMBULANCIA  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales4Unidad no definidaLOGOS CRUZ  $ 10.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales2Unidad no definidaLOGO CIRCULAR MUNICIPAL  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales2Unidad no definidaLOGOS DEPARTAMENTO SALUD  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1Unidad no definidaQUITADO E INSTALACION GRAFICA  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 307.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.330
TOTAL OC $ 365.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.