|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4162-142-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-135-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
|
|
R.U.T. |
69.080.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Dr.Sanhueza S/N |
|
Comuna |
Doñihue
|
|
Impuesto |
82821 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Dr.Sanhueza S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-04-2026 |
|
|
|
Proveedor |
INSTRUMED |
|
Razón Social |
INSTRUMED CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
78.350.589-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INSTRUMED |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42201839
| Bandejas de procedimiento para sistemas médicos de imagen | 1 | Unidad | SE SOLICITA BANDEJAS DE CURACION, PINZAS, TIJERAS, RIÑON METALICO Y ALGODONERO SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO | |
$ 435.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 435.900
|
$ 435.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 435.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 82.821
|
|
$ 518.721
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.