Orden de Compra. Nº4162-163-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-155-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-163-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-155-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 91515,4
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas5Cajaclips de 33 mm, punta redonda (1 kg cada una)  $ 5.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200
14111509
Artículos de papelería100UnidadRESMA PAPEL TAMAÑO CARTA  $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo50UnidadPOST IT  $ 452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.600 $ 22.600
26111702
Pilas alcalinas200UnidadPILAS AAA DURACELL O EQUIVALENTE  $ 272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400
26111702
Pilas alcalinas200UnidadPILAS AA DURACELL O EQUIVALENTE  $ 272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400
60121702
Tinta para timbres20UnidadTINTA PARA TIMBRE DE COLOR NEGRO  $ 3.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.060 $ 60.060
Total Neto $ 481.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.515
TOTAL OC $ 573.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.