Orden de Compra. Nº4162-198-SE20 "COMPRA DE INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-198-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 177011,6
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social Cesar Alberto Coloma Droguett
R.U.T. 13.718.097-9
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel100Unidad no definidaTOALLA JUMBO  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.100 $ 189.100
10191509
Insecticidas108Unidad no definidaDESINFECTANTE IGENIX  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.300 $ 213.300
42281705
Equipo para lavar el desinfectante de los instrume20Unidad no definidaDESINFECTANTE CLIK AMONIO  $ 4.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.140 $ 99.140
53131608
Jabones100Unidad no definidaJABON LIQUIDO  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.800 $ 121.800
12161902
Detergentes surfactantes100Unidad no definidaDETERGENTE EN POLVO BIO FRESCURA  $ 1.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.600 $ 150.600
47121701
Bolsas de basura100Unidad no definidaBOLSA 50X70  $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.700 $ 42.700
47121701
Bolsas de basura100Unidad no definidaBOLSA 80X110 (FACT. 2102)  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
Total Neto $ 931.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.012
TOTAL OC $ 1.108.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.