Orden de Compra. Nº
4162-208-SE14
"
SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION Y OTROS COMPU
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4162-208-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION Y OTROS COMPU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4162-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Dr.Sanhueza S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Facturación
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
Comuna
Doñihue
Impuesto
265810
Dirección de Envío de la Factura
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SAMUEL
Razón Social
SAMUEL PEREZ AROS
R.U.T.
13.500.541-k
Sucursal
SAMUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111604
Personal técnico temporal
1
Unidad no definida
INSTALACION PUNTO DE RED SALA ENTREGA DE LECHE, TOMA DE MUESTRA Y ENFERMERA, INGRESO DE ARCHIVOS PROGRAMNA CONTROL HORARIO Y INGRESO MARCAS A SOFWARE CONTROL DE HUELLA.
$ 125.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
80111604
Personal técnico temporal
1
Unidad no definida
REPARACION Y MANTENCION PUNTO DE RED , EQUIPOS SOME REPARACION EQUIPO HP CESFAM LO MIRANDA
$ 125.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
44103103
Tóner
3
Unidad no definida
TONER HP 49A
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
44103103
Tóner
1
Unidad no definida
TONER HP 85A
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
80111604
Personal técnico temporal
2
Unidad no definida
EQUIPO HP 4300 PRO ALL IN ONE INTEL CORE 13
$ 350.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700.000
$ 700.000
44103103
Tóner
6
Unidad no definida
TONER HP 35A
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
80111604
Personal técnico temporal
1
Unidad no definida
CPU ESCRITORIO INTEL CORE 15,4GB RAM, HDD 1TB, 20" LCD DIGITAL
$ 280.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
80111604
Personal técnico temporal
1
Unidad no definida
MOUSE USB GENIUS PARA SECRETARIA DEPTO SALUD
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
Total Neto
$ 1.399.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 265.810
TOTAL OC
$ 1.664.810
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.