Orden de Compra. Nº4162-208-SE14 "SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION Y OTROS COMPU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-208-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2014
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION Y OTROS COMPU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra Dr.Sanhueza S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
Comuna Doñihue
Impuesto 265810
Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAMUEL
Razón Social SAMUEL PEREZ AROS
R.U.T. 13.500.541-k
Sucursal SAMUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111604
Personal técnico temporal1Unidad no definidaINSTALACION PUNTO DE RED SALA ENTREGA DE LECHE, TOMA DE MUESTRA Y ENFERMERA, INGRESO DE ARCHIVOS PROGRAMNA CONTROL HORARIO Y INGRESO MARCAS A SOFWARE CONTROL DE HUELLA.  $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
80111604
Personal técnico temporal1Unidad no definidaREPARACION Y MANTENCION PUNTO DE RED , EQUIPOS SOME REPARACION EQUIPO HP CESFAM LO MIRANDA  $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
44103103
Tóner3Unidad no definidaTONER HP 49A  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
44103103
Tóner1Unidad no definidaTONER HP 85A  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
80111604
Personal técnico temporal2Unidad no definidaEQUIPO HP 4300 PRO ALL IN ONE INTEL CORE 13  $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
44103103
Tóner6Unidad no definidaTONER HP 35A  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
80111604
Personal técnico temporal1Unidad no definidaCPU ESCRITORIO INTEL CORE 15,4GB RAM, HDD 1TB, 20" LCD DIGITAL  $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
80111604
Personal técnico temporal1Unidad no definidaMOUSE USB GENIUS PARA SECRETARIA DEPTO SALUD  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 1.399.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 265.810
TOTAL OC $ 1.664.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.