Orden de Compra. Nº4162-250-SE15 "SERVICIOS COMPUTACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-250-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2015
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra Dr.Sanhueza S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
Comuna Doñihue
Impuesto 404660,1
Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAMUEL
Razón Social SAMUEL PEREZ AROS
R.U.T. 13.500.541-k
Sucursal SAMUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211711
Escáner1Unidad no definidaEPSON POWERLITE 97 XGA 3 LCD POJECTOR  $ 419.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.328 $ 419.328
44101503
Máquinas de múltiples funciones1Unidad no definidaMULTIFUNCIONAL HP M4345 MFP (FOTOCOPIADORA, FAX ESCANER, IMPRESORA)  $ 1.085.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.085.261 $ 1.085.261
43211501
Servidores1Unidad no definidaEXELINK RACK 19" OU 600X450 (WS1-6409)  $ 83.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.193 $ 83.193
43232908
Programas de desvío o conmutación1Unidad no definidaSWITCH DLINK 24 BOCAS  $ 42.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.008 $ 42.008
43222625
Servidores de acceso1Unidad no definidaSERVICIOS INSTALACION PUNTOS DE RED DEPTO SALUD DOÑIHUE  $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
43222627
Dispositivos de acceso de red digital de servicios1Unidad no definidaMATERIALES INSTALACION 14 PUNTOS DE RED  $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 2.129.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 404.660
TOTAL OC $ 2.534.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.