Orden de Compra. Nº4162-262-SE22 "COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-262-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 195496,7
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social Cesar Alberto Coloma Droguett
R.U.T. 13.718.097-9
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores100Unidad no definidaDESTACADORES COLORES  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
44121618
Tijeras50Unidad no definidaTIJERAS DE ESCRITORIO  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
44121701
Lápiz pasta2Unidad no definidaCAJA LAPIZ PASTA AZUL  $ 10.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.930 $ 20.930
23151901
Cortadores20Unidad no definidaCORTA CARTON GRUESO  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaRESMA OFICIO  $ 4.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.000 $ 442.000
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaRESMA CARTA   $ 3.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.000 $ 377.000
44121506
Sobres estándar300Unidad no definidaSOBRE AMERICANO  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento300Unidad no definidaFUNDAS TRASNPARENTE OFICIO  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 1.028.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.497
TOTAL OC $ 1.224.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.