Orden de Compra. Nº4162-282-SE20 "COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-282-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-55-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 183105,66
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAMUEL
Razón Social SAMUEL PEREZ AROS
R.U.T. 13.500.541-k
Sucursal SAMUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101507
Asesorías Informáticas1Unidad no definidaCABLE PIN TELEFONO, CABLE RED, CONECTOR RJ45, SUJETADOR CABLE ELECTRICO A POSTES, DRUMP HP 32A, HP LASER 400, LASERJET 3015  $ 355.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.458 $ 355.458
43201537
Servidores de impresora1Unidad no definidaIMPRESORA HP M12W  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
43201537
Servidores de impresora1Unidad no definidaMULTIFUNCIONAL HP M521  $ 274.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.198 $ 274.198
43201503
Procesadores o unidad central de procesamiento (CP1Unidad no definidaEQUIPO CPU REFACCIONADO BOX MATRONA  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
43201537
Servidores de impresora2Unidad no definidaTP LINK ROUTER BALANCEADOR DE CARGA  $ 74.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.058 $ 149.058
Total Neto $ 963.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.106
TOTAL OC $ 1.146.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.