Orden de Compra. Nº4162-29-SE22 "COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-29-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 112721,49
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social Cesar Alberto Coloma Droguett
R.U.T. 13.718.097-9
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro100Unidad no definidaCUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS  $ 1.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.400 $ 168.400
44122001
Archivadores de fichas100Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO ANCHO  $ 1.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.700 $ 194.700
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento100Unidad no definidaFUNDAS TRANSPARENTE OFICIO  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
60121535
Goma de borrar100Unidad no definidaGOMA DE BORRAR  $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.400 $ 49.400
44122103
Corchetes50Unidad no definidaCAJA DE CORCHETES  $ 284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
44121701
Lápiz pasta3CajaCAJA LAPIZ PASTA ROJO  $ 8.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.071 $ 25.071
44122104
Clips para papel100Unidad no definidaCAJA ACOCLIPS  $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500
Total Neto $ 593.271
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.721
TOTAL OC $ 705.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.