Orden de Compra. Nº
4162-30-SE22
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COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4162-30-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-01-2022
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4162-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Facturación
Dr.Sanhueza S/N
Comuna
Doñihue
Impuesto
249703,32
Dirección de Envío de la Factura
Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cesar Alberto
Razón Social
Cesar Alberto Coloma Droguett
R.U.T.
13.718.097-9
Sucursal
Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
100
Unidad no definida
TOALLA JUMBO
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.000
$ 310.000
12141901
Cloro Cl
10
Unidad no definida
CLORO BIDON DE 5 LITROS
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
47131816
Desodorantes
24
Unidad no definida
RECARGA DESODORANTE AMBIENTAL
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.288
$ 60.288
53131606
Desodorantes
120
Unidad no definida
AMONIO CUATERNARIO
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 398.280
$ 398.280
26111702
Pilas alcalinas
120
Unidad no definida
PILAS AA
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
26111702
Pilas alcalinas
120
Unidad no definida
PILAS AAA
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
47121701
Bolsas de basura
216
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 80X110
$ 1.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.376
$ 299.376
47121802
Removedores
15
Unidad no definida
CERA PISO FLOTANTE
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.780
$ 18.780
47131603
Esponjas
64
Unidad no definida
ESPONJA
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.504
$ 21.504
44102905
Bolsitas o paños absorbentes
50
Unidad no definida
PAÑOS SACUDIR NARANJO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
Total Neto
$ 1.314.228
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 249.703
TOTAL OC
$ 1.563.931
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.