Orden de Compra. Nº4162-30-SE22 "COMPRA DE INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-30-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 249703,32
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social Cesar Alberto Coloma Droguett
R.U.T. 13.718.097-9
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel100Unidad no definidaTOALLA JUMBO  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidaCLORO BIDON DE 5 LITROS  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
47131816
Desodorantes24Unidad no definidaRECARGA DESODORANTE AMBIENTAL  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.288 $ 60.288
53131606
Desodorantes120Unidad no definidaAMONIO CUATERNARIO  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.280 $ 398.280
26111702
Pilas alcalinas120Unidad no definidaPILAS AA  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
26111702
Pilas alcalinas120Unidad no definidaPILAS AAA  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
47121701
Bolsas de basura216Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 80X110  $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.376 $ 299.376
47121802
Removedores15Unidad no definidaCERA PISO FLOTANTE  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.780 $ 18.780
47131603
Esponjas64Unidad no definidaESPONJA  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.504 $ 21.504
44102905
Bolsitas o paños absorbentes50Unidad no definidaPAÑOS SACUDIR NARANJO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 1.314.228
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 249.703
TOTAL OC $ 1.563.931


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.