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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4162-317-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICOS TECNICO EN CESFAM DOÑIHU LO MIRANDA Y DPT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4162-55-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Dr.Sanhueza S/N |
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Comuna |
Doñihue
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Impuesto |
307610 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr.Sanhueza S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SAMUEL |
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Razón Social |
SAMUEL PEREZ AROS
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R.U.T. |
13.500.541-k |
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Sucursal |
SAMUEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80101507
| Asesorías Informáticas | 1 | Unidad no definida | SERVICIO TECNICO MES DE MARZO 2020 SEGUN REPORTE ADJUNTO ( 10 VISITAS) | |
$ 470.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 470.000
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$ 470.000
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80101507
| Asesorías Informáticas | 1 | Unidad no definida | SERVICIO TECNICO MES DE ABRIL 2020 SEGUN REPORTE ADJUNTO ( 14 VISITAS) | |
$ 700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 700.000
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$ 700.000
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80101507
| Asesorías Informáticas | 1 | Unidad no definida | SERVICIO TECNICO MES DE ENERO 2020 SEGUN REPORTE ADJUNTO ( 4 VISITAS) | |
$ 232.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 232.000
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$ 232.000
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80101507
| Asesorías Informáticas | 1 | Unidad no definida | SERVICIO TECNICO MES DE FEBRERO 2020 SEGUN REPORTE ADJUNTO ( 3 VISITAS) | |
$ 217.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 217.000
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$ 217.000
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Total Neto
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$ 1.619.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 307.610
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$ 1.926.610
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.