Orden de Compra. Nº4162-34-SE24 "COMPRA DE INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-34-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 119975,88
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social CÉSAR ALBERTO COLOMA DROGUETT
R.U.T. 13.718.097-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos72Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.048 $ 78.048
12161902
Detergentes surfactantes24Unidad no definidaLAVALOZAS  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.216 $ 27.216
12161902
Detergentes surfactantes60Unidad no definidaLIMPIA PISOS  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
12161902
Detergentes surfactantes72Unidad no definidaDESINFECTANTE IGENIX  $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.768 $ 96.768
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaCLORO 5 LITRO BIDON  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
12141901
Cloro Cl60Unidad no definidaCLORO GEL  $ 1.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.020 $ 67.020
14111703
Toallas de papel64Unidad no definidaTOALLA JUMBO  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.400 $ 198.400
14111704
Papel higiénico48Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 631.452
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.976
TOTAL OC $ 751.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.