|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4162-368-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
27-07-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CESFAM LO MIRANDA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4162-1-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
|
|
R.U.T. |
69.080.600-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
|
|
R.U.T. |
69.080.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Dr.Sanhueza S/N |
|
Comuna |
Doñihue
|
|
Impuesto |
30495,76 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Dr.Sanhueza S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cesar Alberto |
|
Razón Social |
Cesar Alberto Coloma Droguett
|
|
R.U.T. |
13.718.097-9 |
|
Sucursal |
Cesar Alberto |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24101907
| soportes del contenedor de vertido | 4 | Unidad no definida | CONTENEDOR AMARILLO 50 LITROS | |
$ 25.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.000
|
$ 100.000
|
52152203
| Escobilla con dispensador de jabón | 4 | Unidad no definida | DISPENSADOR ALCOHOL GEL | |
$ 15.126,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.504
|
$ 60.504
|
|
|
Total Neto
|
$ 160.504
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.496
|
|
$ 191.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.