Orden de Compra. Nº4162-417-SE11 "SUMINISTRO COMPUTACIONAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-417-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2011
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO COMPUTACIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-25-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra Dr.Sanhueza S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
Comuna Doñihue
Impuesto 71816,77
Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lo Miranda On'Line
Razón Social FABIOLA ELIZABETH CABRERA SOTO
R.U.T. 13.303.157-k
Sucursal Lo Miranda On'Line
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121004
Unidades de suministro de energía1Unidad no definidaREVISION EQUIPO CONTABILIDAD, RECONFIGURACION INICIO WINDOWS SOME, UPS APC 500 VA, INSTALACION UPS EN DEPTO SALUD   $ 67.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.983 $ 67.983
39121004
Unidades de suministro de energía1Unidad no definidaLIMPIEZA INTERNA 04 EQUIPO PC, MANTENCION EQUIPO KINE LO MIRANDA, MANTENCION EQUIPO URGENCIA LO MIRANDA, MEMORIA RAM 1 GB PC 400 DDR KINGSTONE, MANTENCION EQUIPO PC SOME Y MANTENIMIENTO NETBOOK DPTO SALUD  $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
39121004
Unidades de suministro de energía1Unidad no definidaTONER REMANIUFACTURADOS HP 35A, TONER REMANUFACTURADOS HP 12A, CARTUCHO TINTA CANON Nº40, RESPALDO Y FORMATEO Y RECONFIGURACION PC ENFERMERA DOÑIHUE  $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 377.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.817
TOTAL OC $ 449.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.