Orden de Compra. Nº4162-453-SE24 "COMPRA DE INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-453-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 65542,4
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social CÉSAR ALBERTO COLOMA DROGUETT
R.U.T. 13.718.097-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl60Unidad no definidaCLORO GEL   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.520 $ 65.520
12161902
Detergentes surfactantes60Unidad no definidaLIMPIA PISO IGENIX   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
26111702
Pilas alcalinas80Unidad no definidaPILAS 2032 DURACELL  $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.800 $ 90.800
47131615
Escobillones12Unidad no definidaESCOBILLON IMPEKE  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320
12161902
Detergentes surfactantes12Unidad no definidaCIF CREMA  $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.060 $ 18.060
53131608
Jabones24Unidad no definidaJABON LIQUIDO PIEL SENSIBLE   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.032 $ 28.032
12161902
Detergentes surfactantes36Unidad no definidaDESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO  $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.228 $ 60.228
Total Neto $ 344.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.542
TOTAL OC $ 410.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.