|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4162-453-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS DE ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4162-40-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
|
|
R.U.T. |
69.080.600-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
|
|
R.U.T. |
69.080.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Dr.Sanhueza S/N |
|
Comuna |
Doñihue
|
|
Impuesto |
65542,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Dr.Sanhueza S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cesar Alberto |
|
Razón Social |
CÉSAR ALBERTO COLOMA DROGUETT
|
|
R.U.T. |
13.718.097-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Cesar Alberto |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12141901
| Cloro Cl | 60 | Unidad no definida | CLORO GEL | |
$ 1.092,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 65.520
|
$ 65.520
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 60 | Unidad no definida | LIMPIA PISO IGENIX | |
$ 1.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 66.000
|
$ 66.000
|
26111702
| Pilas alcalinas | 80 | Unidad no definida | PILAS 2032 DURACELL | |
$ 1.135,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.800
|
$ 90.800
|
47131615
| Escobillones | 12 | Unidad no definida | ESCOBILLON IMPEKE | |
$ 1.360,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.320
|
$ 16.320
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 12 | Unidad no definida | CIF CREMA | |
$ 1.505,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.060
|
$ 18.060
|
53131608
| Jabones | 24 | Unidad no definida | JABON LIQUIDO PIEL SENSIBLE | |
$ 1.168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.032
|
$ 28.032
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 36 | Unidad no definida | DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO | |
$ 1.673,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.228
|
$ 60.228
|
|
|
Total Neto
|
$ 344.960
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 65.542
|
|
$ 410.502
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.