Orden de Compra. Nº4162-46-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-54-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-46-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-54-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
Comuna Doñihue
Impuesto 38029,64
Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadLIMPIA VIDRIOS 500 ML  $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760 $ 8.760
12141901
Cloro Cl40UnidadCLORO GEL NO LAVANDA   $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
12141901
Cloro Cl30UnidadCLORO BIDÓN   $ 1.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.950 $ 31.950
47131502
Paños de limpieza40UnidadPAÑO MULTIUSO   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
47131502
Paños de limpieza100UnidadPAÑO DE PISO   $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadAMONIO CUATERNARIO 900 ML O SIMILAR   $ 1.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.650 $ 37.650
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL NO LAVANDA NI VAINILLA   $ 1.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.896 $ 40.896
Total Neto $ 200.156
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.030
TOTAL OC $ 238.186


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.