Orden de Compra. Nº
4162-466-SE22
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COMPRA INSUMOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4162-466-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4162-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Facturación
Dr.Sanhueza S/N
Comuna
Doñihue
Impuesto
325086,96
Dirección de Envío de la Factura
Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cesar Alberto
Razón Social
Cesar Alberto Coloma Droguett
R.U.T.
13.718.097-9
Sucursal
Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
200
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL JUMBO
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 620.000
$ 620.000
12191501
Solventes aromáticos
12
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL RECARGA
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.144
$ 30.144
14111704
Papel higiénico
54
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.000
$ 81.000
12141901
Cloro Cl
60
Unidad no definida
CLORO GEL
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
53131628
Shampoo
60
Unidad no definida
SHAMPO DE AUTO
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
47121701
Bolsas de basura
216
Unidad no definida
BOLSA BASURA 50X70
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.400
$ 140.400
12161902
Detergentes surfactantes
120
Unidad no definida
LIMPIA PISO
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
53131606
Desodorantes
60
Unidad no definida
DESINFECTANTE IGENIX
$ 1.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.200
$ 118.200
53131606
Desodorantes
10
Unidad no definida
BIDON DE DESINFECTANTE EUCALIPTUS 5 LITROS
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
47131603
Esponjas
100
Unidad no definida
ESPONJA
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
47121802
Removedores
20
Unidad no definida
CERA PISO FLOTANTE
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.040
$ 25.040
47121802
Removedores
4
Unidad no definida
CERA ALTO TRAFICO
$ 7.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.600
$ 29.600
25171502
Limpiaparabrisas para automóviles
60
Unidad no definida
SILICONA PARA AUTO
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 165.000
$ 165.000
Total Neto
$ 1.710.984
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 325.087
TOTAL OC
$ 2.036.071
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.