Orden de Compra. Nº4162-466-SE22 "COMPRA INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-466-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 325086,96
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social Cesar Alberto Coloma Droguett
R.U.T. 13.718.097-9
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel200Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL JUMBO  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000
12191501
Solventes aromáticos12Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL RECARGA  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.144 $ 30.144
14111704
Papel higiénico54Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
12141901
Cloro Cl60Unidad no definidaCLORO GEL  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
53131628
Shampoo60Unidad no definidaSHAMPO DE AUTO  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
47121701
Bolsas de basura216Unidad no definidaBOLSA BASURA 50X70  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.400 $ 140.400
12161902
Detergentes surfactantes120Unidad no definidaLIMPIA PISO  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
53131606
Desodorantes60Unidad no definidaDESINFECTANTE IGENIX  $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.200 $ 118.200
53131606
Desodorantes10Unidad no definidaBIDON DE DESINFECTANTE EUCALIPTUS 5 LITROS  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
47131603
Esponjas100Unidad no definidaESPONJA  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
47121802
Removedores20Unidad no definidaCERA PISO FLOTANTE  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.040 $ 25.040
47121802
Removedores4Unidad no definidaCERA ALTO TRAFICO  $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
25171502
Limpiaparabrisas para automóviles60Unidad no definidaSILICONA PARA AUTO  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
Total Neto $ 1.710.984
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 325.087
TOTAL OC $ 2.036.071


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.